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玉林市食品药品监督管理局2016年部门决算
发布时间:2017-09-28 来源:市食品药品监督管理局

 

   

 

第一部分: 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,参与拟订全市食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动落实食品安全企业主体责任和政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,开展食品安全风险监测工作。

(三) 负责全市药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械的研制、生产、经营质量管理规范。协助实施执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责化妆品监督管理。

(四) 负责制定全市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(五) 负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六) 负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七) 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

(八) 指导各县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(九) 具体负责玉林中药材市场(中药港)和玉东新区的食品、药品等监督管理工作。

(十) 承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,应急处置,推动健全协调联动机制。督促检查各县(市、区)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一) 承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市食品药品监督管理局共有直属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是玉林市食品药品监督管理局机关。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市食品药品执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市食品药品认证审评中心、玉林市食品药品信息安全与监控中心和玉林市药品不良反应监测中心。

局机关本级内设机构:办公室(信访科)、综合协调科(应急管理科)、政策法规科(稽查科)、行政审批办公室、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品生产监督管理科、药品流通监督管理科、保健食品和化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、规划财务科和监察室。 

三、人员构成情况      

玉林市食品药品监督管理局人员编制总数为100人,其中行政编制38人,事业编制62人。实有财政供养人数107人,其中行政在职38人,事业在职55人,退休人员14人。编外在职实有人数22人。具体情况如下: 

(一) 玉林市食品药品监督管理局机关本级。行政编制38人,工勤事业编4人,财政供给单位编制内实有人员51人,其中行政编制在职人员38人,工勤人员2人,退休人员11人。编外在职实有人数13人。 

(二) 直属单位玉林市食品药品执法支队。事业编制46人,财政供给单位编制内实有人员46人,其中事业编制在职人员43人,退休人员3人。编外在职实有人数9人。 

(三) 直属单位玉林市食品药品认证审评中心。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人。 

(四) 直属单位玉林市食品药品信息安全与监控中心(玉林市药品不良反应监测中心)。事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2016年部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1986.33

一、一般公共服务支出

0.80

其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

2.50

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

47.46

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1895.46

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务也等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

60.95

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1988.83

本年支出合计

2004.67

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

622.10

其中:提取职工福利基金

0.00

 其中:项目支出结转和结余

575.39

转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

606.26

 

 

其中:项目支出结转和结余

565.27

收入总计

2610.93

支出总计

2610.93

         

 

 




































 


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 




 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1988.83

1986.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

47.31

47.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.24

32.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.24

32.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.08

15.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.08

15.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1880.46

1877.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

21005

医疗保障

79.59

79.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

38.29

38.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

23.38

23.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其它医疗保障支出

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

1800.87

1798.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2101001

行政运行

835.53

833.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2101003

机关服务

24.11

24.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

252.61

252.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101050

事业运行

9.75

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

679.07

679.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.25

60.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.25

60.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

60.25

60.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2004.67 

1062.88 

941.79 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.80

0.80 

0.00 

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.80

 0.80

 0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

0.80

 0.80

 0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

47.46

 47.46

 0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.39

 32.39

 0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.39

 32.39

 0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.08

15.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.08

15.08

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1895.46

953.67

941.79

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

79.59

79.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

38.29

38.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

23.38

23.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其它医疗保障支出

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

1814.71

874.08

940.63

0.00

0.00

0.00

2101001

行政运行

840.20

840.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101003

机关服务

24.11

24.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

药品事务

116.08

0.00

116.08

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

124.63

0.00

124.63

0.00

0.00

0.00

2101050

事业运行

9.77

9.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

699.92

0.00

699.92

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.95

60.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.95

60.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

60.95

60.95

0.00

0.00

0.00

0.00

                 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1986.33

一、一般公共服务支出

28

 0.80

 0.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

 0.00

 0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

 0.00

 0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

 0.00

 0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

 0.00

 0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

 0.00

 0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 47.46

 47.46

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 1893.26

 1893.26

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 0.00

 0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务也等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

60.59

60.59

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1986.33 

本年支出合计

49

2002.47

2002.47

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

531.43 

年末财政拨款结转和结余

50

515.29

515.29

0.00

一般公共预算财政拨款

24

531.43 

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2517.76

总计

54

2517.76

2517.76

0.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

项目支出结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

项目支出结转

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

531.43 

11.45

519.98

1986.33

1054.65 

931.68

2002.47

1060.67

941.79

515.29 

5.43

509.86

0.00

 类款项 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.15

0.15

0.00

47.31

47.31

0.00

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.15

0.15

0.00

32.24

 

32.24

 

0.00

32.39

32.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.15

0.15

0.00

32.24

32.24

0.00

32.39

32.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

15.08

15.08

0.00

15.08

15.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

15.08

15.08

0.00

15.08

15.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

530.53

10.55

519.98

1877.96

946.29

931.68

1893.26

951.46

941.79

515.24

5.37

509.86

0.00

21004

公共卫生

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

79.59

79.59

0.00

79.59

79.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

38.29

38.29

0.00

38.29

38.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.15

4.15

0.00

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

23.38

23.38

0.00

23.38

23.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其它医疗保障支出